Рус Каз Eng

Жамбылская область

Тараз
 

Экономика

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Жамбылской области на 2014 год, который содержит информацию об основных показателях областного бюджета, его формировании и направлениях расходования бюджетных средств на трехлетний период.  

Данный документ включает следующие разделы: законодательная база бюджетного процесса, схема бюджетного процесса и планирование областного бюджета.        

Гражданский бюджет разработан в соответствии с Методикой по составлению и размещению гражданского бюджета, утвержденной совместным приказом Министра финансов РК от 4 сентября 2013 года № 426 и Министра экономики и бюджетного планирования РК от 16 сентября 2013 года № 282. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Областной бюджет  –  это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций областных государственных органов, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.

Областной бюджет ежегодно разрабатывается на 3-х летний период в соответствии с Бюджетным кодексом РК.

Уточнением областного бюджета является изменение параметров бюджета путем внесения изменений и дополнений в решение маслихата областного бюджета в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.

Областной бюджет на 2014-2016 годы сформирован в соответствии  с Бюджетным кодексом РК и Прогнозом социально-экономического развития Жамбылской области на 2014-2018 годы.

 

Структура бюджета 

Структура бюджета состоит из следующих разделов:

1) доходы:

налоговые поступления;

неналоговые поступления;

поступления от продажи основного капитала;

поступления трансфертов;

2) затраты;

3) чистое бюджетное кредитование:

бюджетные кредиты;

погашение бюджетных кредитов;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами:

приобретение финансовых активов;

поступления от продажи финансовых активов государства;

5) дефицит (профицит) бюджета;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

поступление займов;

погашение займов;

используемые остатки бюджетных средств.

 

СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Процедура планирования бюджета 

1. Планирование и разработка бюджета (уполномоченный орган – управление экономики и бюджетного планирования); 

2. Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития области на 5-летний период; 

3. Рассмотрение бюджетных заявок администраторов бюджетных программ, подготовка заключений и их передача на рассмотрение областной бюджетной комиссии; 

4. Составление проекта областного бюджета и внесение его на рассмотрение областного маслихата; 

5. Утверждение маслихатом областного бюджета на трехлетний период (после подписания Закона о республиканском бюджете).

 

Процедура исполнения бюджета 

1. Исполнение бюджета (уполномоченный орган – управление финансов); 

2. Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам; 

3. Проведение комплекса мероприятий по исполнению областного бюджета

(в течение финансового года); 

4. Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета;  

5. Предоставление в областной маслихат годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год и его утверждение.


Планирование областного бюджета 

Основные показатели социально-экономического развития области на 2014-2016 годы

№ п/п

Наименование показателей

Факт

2013 год

Оценка

2014 год

Прогноз

2015 год

Прогноз

2016 год

1

2

3

4

5

6

1.

Валовый региональный продукт (ВРП), млрд.тенге

884,0

1024,3

1186,9

1336,3

2.

ВРП на душу населения, тыс.тенге

802,0

936,3

1075,2

1226,6

3.

Прожиточный минимум, тенге

18660

19966

21364

22859

4.

Уровень безработицы, %

5,2

5,2

5,1

5,1

5.

Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 731

1 852

1 982

2121

6.

Минимальный размер заработной платы, тенге

18 660

19 966

21364

22859

7.

Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге (по полному кругу предприятий с учетом малых)

73 202

79 267

86 342

94 049

8.

Размер стипендии учащихся колледжей, тенге

12 188

12 188

12 188

12 188

9

Минимальный размер пенсий, тенге

19 065

20 781

22 651

24 690

 

Поступления и расходы областного бюджета 

Поступления

Утвержденный план бюджета на 2013 год

Утвержденный план бюджета на 2014 год

Уточненный план бюджета на 2014 год

Утвержденный план бюджета на 2015 год

Утвержденный план бюджета на 2016 год

І.Доходы

152 092 699

164 233 061

173 883 784

137 855 817

143 009 624

1

Налоговые поступления

13 893 261

16 128 098

16 860 461

18 466 450

21 317 862

01

Подоходный налог

6 998 659

7 878 557

8 286 186

9 068 860

10 527 025

2

Индивидуальный подоходный налог

6 998 659

7 878 557

8 286 186

9 068 860

10 527 025

01

Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты

6 371 259

7 097 812

7 505 441

8 233 462

9 633 150

02

Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты

490 422

576 980

576 980

617 369

660 584

04

Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты

136 978

203 765

203 765

218 029

233 291

03

Социальный налог

5 494 602

6 339 792

6 664 526

7 354 158

8 604 365

1

Социальный налог

5 494 602

6 339 792

6 664 526

7 354 158

8 604 365

01

Социальный налог

5 494 602

6 339 792

6 664 526

7 354 158

8 604 365

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 400 000

1 909 749

1 909 749

2 043 432

2 186 472

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 400 000

1 909 749

1 909 749

2 043 432

2 186 472

03

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников

9 874

16 230

16 230

17 366

18 582

04

Плата за  лесные пользования

38 255

43 410

43 410

46 449

49 700

16

Плата за эмиссии в окружающую среду

1 351 871

1 850 109

1 850 109

1 979 617

2 118 190

2

Неналоговые поступления

582 223

1 515 653

1 766 267

1 549 260

1 301 466

01

Доходы от государственной собственности

24 054

48 034

48 034

51 395

54 991

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

8 000

17 500

17 500

18 725

20 036

02

Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий

8 000

17 500

17 500

18 725

20 036

4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

100

3 000

3 000

3 210

3 435

02

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности

100

3 000

3 000

3 210

3 435

5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

15 000

27 500

27 500

29 425

31 485

04

Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области

15 000

27 500

27 500

29 425

31 485

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

954

34

34

35

35

03

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из республиканского бюджета за счет внутренних источников местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения, столицы

660

0

0

35

0

16

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам

294

34

34

0

35

 

04

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

558 169

 

646 323

746 337

691 565

739 975

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

558 169

646 323

746 337

691 565

739 975

06

Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета

558 169

645 707

745 707

690 906

 

739 270

12

Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам

 

616

616

0

705

16

Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

 

0

14

0

 

06

Прочие неналоговые поступления

 

821 296

971 896

806 300

506 500

1

Прочие неналоговые поступления

 

821 296

971 896

806 300

506 500

09

Другие неналоговые поступления в местный бюджет

 

765 000

915 600

806 300

450 000

12

Возврат стоимости ветеринарного паспорта на животное, бирок (чипов) для идентификации животных

 

56 296

56 296

0

56 500

3

Поступления от продажи основного капитала

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

5 000

 

5 000

5 000

5 000

5 000

4

Поступления трансфертов

137 612 215

146 584 310

155 252 056

117 835 107

120 385 296

01

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

410 318

0

179 046

 

 

2

Трансферты из районных (городских) бюджетов

410 318

0

179 046

 

 

01

Бюджетные изъятия

410 318

0

0

 

 

02

Возврат целевых трансфертов

 

0

179 046

 

 

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

137 201 897

146 584 310

155 073 010

117 835 107

120 385 296

1

Трансферты из республиканского бюджета

137 201 897

146 584 310

155 073 010

117 835 107

120 385 296

01

Целевые текущие трансферты

26 453 413

25 805 886

30 431 193

0

 

02

Целевые трансферты на развитие

23 672 634

25 080 083

28 943 476

22 463 516

26 377 252

03

Субвенции

87 075 850

95 698 341

95 698 341

95 371 591

94 008 044

 

Расходы

Утвержденный план бюджета на 2013 год

Утвержденный план бюджета на 2014 год

Уточненный план бюджета на 2014 год

Утвержденный план бюджета на 2015 год

Утвержденный план бюджета на 2016 год

II. Затраты

152 109 029

164 172 163

173 272 764

137 855 817

143 009 624

04

Образование

20 393 545

25 287 349

26 224 909

15 743 411

14 040 248

1

Дошкольное воспитание и обучение

3 252 112

3 569 867

4 181 971

0

0

027

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 426 772

3 569 867

4 181 971

0

0

061

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»

210 605

269 191

269 191

0

0

4

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

4 452 397

4 600 951

4 884 822

4 858 764

5 072 840

5

Переподготовка и повышение квалификации специалистов

621 959

206 711

207 346

207 277

208 871

009

Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

4 536 823

 

7 420 101

7 038 903

5 315 089

3 643 623

011

Строительство и реконструкция объектов образования

581 155

2 606 654

2 715 297

614 014

220 000

05

Здравоохранение

36 104 545

36 361 743

37 710 523

19 057 047

19 882 896

038

Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и  амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

 

224 723

224 723

0

 

039

Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и  амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

 

15 597 510

16 275 801

726 316

735 172

 

045

Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

827 689

 

477 625

477 625

268 903

287 727

 

013

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

5 432 387

5 634 216

5 906 361

5 830 725

6 083 615

083

Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020

1 163 597

 

34 864

34 864

0

 

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

4 635 456

4 830 709

5 097 158

2 338 462

2 436 765

1

Социальное обеспечение

3 503 052

3 352 368

3 428 597

1 861 233

1 931 929

2

Социальная помощь

268 736

270 306

520 166

289 228

309 476

076

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов

 

18 285

18 285

19 565

20 934

 

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

14 878 631

12 283 737

14 398 647

13 629 334

19 992 437

1

Жилищное хозяйство

6 258 860

3 128 961

4 673 762

6 835 215

4 473 702

2

Коммунальное хозяйство

8 619 771

9 154 776

9 724 885

6 794 119

15 518 735

010

Целевые трансферты на развитие  бюджетам  районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 923 879

4 142 833

4 142 833

3 360 720

 

068

Целевые трансферты на развитие  бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах

4 727 644

4 259 733

4 280 259

2 249 159

9 861 505

 

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

6 715 610

7 246 973

7 556 857

8 528 514

9 785 124

1

Деятельность в области культуры

865 558

1 060 803

1 213 479

2 307 896

2 367 418

2

Спорт

4 665 077

4 695 146

4 692 374

4 687 684

5 804 731

3

Информационное пространство

884 931

920 646

996 492

1 073 797

1 132 654

4

Туризм

18 418

44 558

67 558

28 417

30 406

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

590 721

803 245

753 245

2 544 002

4 288 448

9

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

590 721

803 245

753 245

2 544 002

4 288 448

007

Развитие теплоэнергетической системы

313 218

247 690

197 690

0

0

071

Развитие газотранспортной системы

277 503

555 555

555 555

2 544 002

4 288 448

12

Транспорт и коммуникации

5 629 513

3 284 728

3 134 728

3 115 284

3 333 354

038

Обеспечение функционирования  автомобильных дорог

1 194 198

517 973

517 973

554 231

593 027

082

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

1 041 354

2 132 027

1 982 027

2 281 269

2 440 958

15

Трансферты

43 310 459

50 949 393

51 249 627

51 141 416

51 141 313

Дефицит (профицит) бюджета

-2 041 000

-1 667 917

-2 186 131

-1 789 863

-2 677 363

Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-2 041 000

1 667 917

2 186 131

1 789 863

2 677 363

 

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов и г.Тараз на 2013-2014 годы, тыс. тенге

 

н/п

Районы

2013 год

2014 год

Респуб. бюджет

Обл. бюджет

Респуб. бюджет

Обл. бюджет

1

Байзакский район

665 119

197 280

607 096

87 337

2

Жамбылский район

1 256 281

418 512

1 016 419

457 080

3

Жуалынский район

816 400

666 590

970 748

301 708

4

Кордайский район

1 430 750

449 984

1 392 435

688 551

5

Меркенский район

321 355

206 706

585 736

405 212

6

Мойынкумский район

1 115 756

640 153

1 186 900

419 488

7

Сарысуский район

420 000

66 666

1 388 096

157 232

8

Таласский район

1 567 565

222 174

2 752 973

668 039

9

Т.Рыскуловский район

936 398

126 044

1 204 595

142 599

10

Шуский район

692 500

334 085

1 865 873

1 095 232

11

 город Тараз

3 557 266

508 256

2 492 389

1 554 529

 

Всего

12 779 390

3 836 450

15 463 260

5 977 007

Использование материалов разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты принадлежат их авторам.
Будьте на связи